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2024-10-31
大家好,关于t3如何记帐审核很多朋友都还不太明白,今天小编就来为大家分享关于t3如何审核凭证的知识,希望对各位有所帮助!
本文目录
用友t3月度先结转还是先审核用友T3如何反记帐、反结帐、反审核t3财务通普及版记账流程t3银行做账流程用友t3月度先结转还是先审核用友t3月度先审核,后结转。
“结转损益”和“审核”正确顺序如下:填写凭证——审核凭证——记账——结转损益(生成凭证保存)——审核-记账-结转
用友T3如何反记帐、反结帐、反审核用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:
1、登陆用友T3,进入账套。
2、点击“总账系统”进入页面。
3、点击“月末结账”,进入结账的页面。
4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。
5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。
6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
7、反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。
8、有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。
9、点击“总账”-“凭证”-“审核凭证”
10、点击月份进入后,点击“取消审核”,既可以实现反审核凭证。
t3财务通普及版记账流程AI:
T3财务通普及版是一款便捷易用的财务管理软件,其记账流程一般包括以下步骤:
1.登录软件并选择相关账套。
2.进入“记账”界面,输入记账的日期、凭证字号、科目、借方金额和贷方金额等信息。
3.按照会计准则填写相应内容,如填写科目分类、摘要等信息。
4.核对无误后保存并审核提交,将生成一个新的凭证单据。
以上为简单的记账流程,具体操作可以参考软件说明书或在线教程。如有任何疑问,请及时联系客服咨询。
t3银行做账流程1、填制凭证
总账系统——填制凭证——点击增加——输入凭证点击保存
2、审核凭证(注:审核凭证必须换操作员)
总账系统——审核凭证——选择凭证类别,月份——点确定——确定——到审核凭证的界面——点击审核。(如果多张凭证可以点击审核菜单下的成批审核)
3、月末处理
期间损益结转:自动转账——期间损益结转——选择凭证类别、本年利润科目——点击左下角包含未记账——确定
4、记账
总账系统——记账——全选——下一步——下一步——确认——确定
5、月末结账
总账系统——月末结账——选择月份——点击下一步——对账——下一步——下一步——结账(如果总账核其它如采购销售工资固定资产等并用《只有其他模块都月末结账完毕《总账才能月末结账)
6、
①、初始报表
进入用友通→点财务会计→点UFO报表→点新建→点格式→点报表模板→选择单位所在的行业→选择财务报表(例如:资产负债表)→点确定→提示“模板格式将覆盖本表格式,是否继续”→点确定→点左下角红色“格式”→点菜单上数据→关键字→录入→在对话框中输入“单位名称、年、月、日”(例如:XXX有限公司、2010年1月31日)→点确定→提示“是否重算第1页”→点“是”→待数据出现后检查数据是否正确及借贷是否平衡。(其他报表操作相同)
②、日常报表处理
进入用友通→点财务会计→点UFO报表→点文件→打开→在查找范围中打开报表(例:资产负债表)→点菜单上的编辑→点追加→输入需追页数,默认为1页→点确定→在左下方选择新增加的表页→点菜单上的数据→点关键字→点录入→输入该页所计算的月份(例2010-02-28)点确定→提示“是否重算第几页”时→点“是”→待左下方提示计算完毕后→检查报表中数据是否正确→保存(其余报表操作相同)
t3如何记帐审核的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于t3如何审核凭证、t3如何记帐审核的信息别忘了在本站进行查找哦。